Als corporatie balanceer je tussen maatschappelijke taken en commerciële activiteiten. Dat brengt een wirwar aan fiscale verplichtingen met zich mee. Van loon- en omzetbelasting tot vennootschapsbelasting.
Fiscale kansen en risico’s
De standaardverplichtingen zijn bekend, maar hoe zit het met overdrachtsbelasting en loonbelasting? Welke kansen én risico’s heb je als corporatie? En hoe zorg je dat je voor de fiscus aantoonbaar ‘in control’ bent? Hoe borg je fiscale grip binnen je organisatie? Grip en naleving worden steeds belangrijker. Elke euro die naar de Belastingdienst gaat, is er één minder voor investeringen in betaalbare woningen en leefbare wijken.
Praktisch toepasbare fiscale kennis
Tijdens deze leergang ontdek je hoe je de fiscale functie slim integreert in je organisatie. Geen complexe theorieën, maar direct toepasbare inzichten. Je hoeft geen fiscalist te worden. Wél leer je hoe je de externe adviseur effectief aanstuurt en fiscale processen soepel en kosten efficiënt laat verlopen.
Je leert alles over de fiscale regels en ontwikkelingen voor corporaties. Hoe je fiscale beheersing inpast binnen je controlframework. Maar ook hoe je fiscale afwegingen maakt bij aangiften, projectvoorstellen en aankoop-/verkoopbeslissingen. De praktische vertaalslag van theorie naar praktijk staat daarbij centraal.
Het resultaat? Na afloop heb je niet alleen meer kennis, ook de tools om fiscaliteit strategisch en praktisch te benaderen. Meer grip, minder risico’s, en meer ruimte voor investeringen!
Module 1a: Tax Assurance en Tax Control Framework (deel 1)
- De fiscale structuur binnen de organisatie
- Fiscale sturing en fiscale optimalisatie
- Welke vragen stel je intern/extern
Module 1b: BTW Omzetbelasting en Overdrachtsbelasting (deel 1)
- Omzetbelasting en de aangifte OB
- De belangrijkste kansen en bedreigingen bij OB
- Specifieke thema’s bij omzetbelasting
- Servicekosten: bijkomende of aparte dienst?
- Pro rata regeling
- Onderhoud (verdeling laag en hoog tarief)
- Verleggingsregeling omzetbelasting
- Eigenbouwerschap
- Relatie met de overdrachtsbelasting
- Kantineregeling
- Herzieningsperiode (bij onroerend goed)
- Administratieve verplichtingen
Module 2: Vennootschapsbelasting
- Structuur van de wet VpB, totaalwinstbegrip
- Actualiteiten VpB
- De fiscale jaarrekening als verlengstuk van de commerciële jaarrekening
- De belangrijkste commercieel fiscale verschillen
- Specifieke thema’s bij de VPB aangifte
- HIR, afschrijven, onderhoud/verbetering, ATAD, projectontwikkeling)
- Dossiervoering
Module 3a: BTW Omzetbelasting en Overdrachtsbelasting (deel 2)
- OVB bij aankoop en verkoop
- Taakoverdracht
- Verkoop
- Verkoop onder voorwaarden (VOV-woningen)
- Samenloop met OB
Module 3b: Loonheffingen
- Basis loonbelasting
- Mobiliteit en loonbelasting
- Wet Keten Aansprakelijkheid: de WKA
- Werk kostenregeling: De WKR
- Zzp’ers
Module 4a: Tax Assurance en Tax Control Framework (deel 2)
- Vervolg module 1a
- Fiscale paragraaf investeringsvoorstellen
Module 4b: Terugblik en eindpresentatie deelnemers
- Terugblik modules
- Eindpresentatie deelnemers
- Je bent in staat om regie te nemen in de verschillende fiscale processen
- Je kent de kansen en risico’s bij omzet- en overdrachtsbelasting
- Je hebt de fiscale kennis om de aangiften van omzet- en vennootschapsbelasting te (laten) opstellen
- Je kent de commerciële fiscale verschillen bij vennootschapsbelasting
- Je kunt projectvoorstellen beoordelen op de juiste fiscale input
- Bij aankoopvoorstellen weet jij waar mogelijkheden zijn om te optimaliseren
- Je bent bekend met actuele thema’s zoals ATAD, HIR, afschrijvingen en onderhoud/verbetering binnen de VpB
Controllers, projectcontrollers, managers bedrijfsvoering, managers FA, (senior) medewerkers en projectontwikkelaars voor wie meer inzicht in fiscaliteit belangrijk is.
Stel direct een vraag over deze opleiding
"*" geeft vereiste velden aan